Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
235840729
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
336
СКЛАДАННЯ:
23.06.2022
ВАЛЮТУВАННЯ:
23.06.2022
ОПЛАТА:
30.06.2022
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
СУМА
218 359.20 UAH
ПЛАТНИК
Департам.розв.інфрастр.міста вик.КМР
код ЄДРПОУ:
03364234
рахунок:
UA39 820172 0344 2400 1900 0052 752
ОТРИМУВАЧ
ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж"
код ЄДРПОУ:
39472860
рахунок:
UA27 322313 0000 0260 0100 0011 631
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
1217461;2240;Пп.за над.пос.по утимання світлофорних об"єктів;Д1-Т, 30.12.2021,зUA-2021-11-24-013528-а,31.12.2021,р190,а23-1за 06.2022,23.06.2022;ПДВ-36393,20.
ID ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
UA-2021-11-24-013528-a
ID ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ PROZORRO:
ae3f9df8e92a4806a38b8f2ce2ede7b5
БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
---
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ: ---